市国资委外派监事会听取城市集团内部审计工作专题汇报
发布时间:2018-07-11 00:00:00
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6月28日下午,市国资委外派监事会主席姜捷、副主席袁菊林等听取了城市集团内部审计工作专题汇报,集团党委副书记、纪委书记沈小强,集团副总经理沈国强出席会议。
会上,监察法务审计部就集团去年至今年以来的内审工作作了简要汇报。
沈国强副总经理充分认可集团内审工作成效,他指出,内审不仅具有监督、考核、建议的功能,并且在房屋资产管理等方面切实发挥了增效作用。
沈小强书记强调,集团内审工作成果要充分运用在纪检监督之中,有效发挥监督合力。他要求,对于内审发现的问题要加强问责力度,切实整改问题。
姜捷主席对集团成立以来的内审工作给予充分肯定,并提出五点要求:
一是要注重面上突破与质上突破。审计范围要全面覆盖,同时要提升审计人员的专业技术学习;
二是要在常规审计与专项审计同步结合上再提升。常规审计要更全面,专项审计要有重点;
三是要在资金审计与资产审计同步深化上再提升。集团资金量大、资产多,要管理好、运用好,发挥更好的效益;
四是要在审计报告披露与审计成果运用上再提升。审计报告的范围要扩大,并要以市纪委巡查的力度,加强对审计发现问题的整改。通过审计自我纠偏、自我完善,堵住制度漏洞;
五是要在配强力量与上下联动上再提升。目前,审计力量不足,且子公司体量大,子公司也要配备专职内审人员,上下联动。同时借助中介机构,提升审计力量。